法規審計部是承擔集團公司合規管理體系、內部控制體系、風險管理體系建設職能的內設機構。
1、負責集團法(fa)律合(he)規(gui)管理(li)(li)、內(nei)部審計(ji)管理(li)(li)工作,開展普法(fa)宣傳和法(fa)治國企建設;
2、牽頭組織集團(tuan)內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)體系(xi)、風(feng)險(xian)管理體系(xi)、“三重一大”制(zhi)(zhi)(zhi)度建(jian)設(she),負責(ze)制(zhi)(zhi)(zhi)定并(bing)監督(du)執行集團(tuan)公司授(shou)權(quan)放(fang)權(quan)清單(dan),指導監督(du)所屬(shu)企業規范內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)和風(feng)險(xian)管理體系(xi)建(jian)設(she);
3、負(fu)責(ze)集團章程管理(li)和制度體系建(jian)設(she),指導監督所(suo)屬企業規范制度體系建(jian)設(she);
4、負責集團法律糾紛管(guan)(guan)理(li)、三項(xiang)法律審核等工(gong)作(zuo),選聘管(guan)(guan)理(li)集團常年和(he)專項(xiang)法律顧問;
5、承擔集團公司(si)合(he)同基礎管(guan)理工作,參(can)與重(zhong)大經濟合(he)同文本起草、訂立等工作;
6、負責對集(ji)團公(gong)司“三(san)重(zhong)一大”決(jue)策、高風險業(ye)務、重(zhong)大改革及(ji)重(zhong)大投資并購(gou)等事項(xiang)進行專項(xiang)法(fa)律風險評估;
7、負責所屬企業領導人員履(lv)行經濟責任情況審(shen)計工作;
8、負責所屬企業內部控制、風(feng)險管理、固定資(zi)(zi)產投資(zi)(zi)、財務收支等經(jing)營管理情況(kuang)專項審計,以及集團(tuan)主(zhu)導或(huo)審批工(gong)程(cheng)項目的結(jie)算審核工(gong)作;
9、負(fu)責(ze)督(du)促落實審(shen)計(ji)廳經濟責(ze)任審(shen)計(ji)和集(ji)團公司內部審(shen)計(ji)發現問題的整(zheng)改(gai)工作;
10、承辦上級和領導交辦的其它工(gong)作,負責對所屬企業(ye)職能條線進(jin)行指(zhi)導監督。